28.03.2007, 09:50 | #1 |
Участник
|
Перевыставление счета-фактуры
Привет All!
Разбираюсь с модулем "Расчеты с клиентами" и "Управление запасами". Необходимо реализовать следующую вещь. Отгружаем товар, выписываем накладную и с-ф. Товар приходит клиенту и выясняется, что часть партии не прошла входной контроль, к нам поступает рекламация на этот товар.Мы её удовлетворяем (для примера), но так как мы уже выставили накладную и с-ф, то необходимо теперь из неё исключить не прошедшую контроль продукцию и перевыставить накладную и с-ф на правильную сумму. Собственно вопрос, кто либо сталкивался с этим, возможно ли это осуществить при помощи функционала или необходима доработка? Имеется ли возможность сторнирования выписанной с-ф? p.s. Пробовал реализовать через возврат продукции (выставление количества продукции с минусом), но этот вариант не подходит из-за того, что с-ф выставляется только на те позиции которые я указал с минусом. Хотя сальдо и баланс подсчитывает верно . |
|
28.03.2007, 13:16 | #2 |
Участник
|
Есть несколько вариантов.
1. Правильный. НЕ печатать накладную ТОРГ-12 и СФ. А печатать их только после приёмки товара покупателем. 2. Делать доработку. 3. Делать через возврат. Неудобства есть. |
|
28.03.2007, 13:55 | #3 |
Участник
|
Спасибо за ответ.
Цитата:
Вот этого то как раз и не хочеться... Про возврат я уже написал, он не выставляет СФ на нужную сумму |
|
28.03.2007, 14:10 | #4 |
Участник
|
Со счет-фактурой проблем как раз нет. В журнале счетов-фактур (Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура) есть дивная кнопочка "Удалить". Потом обрабатываем фактуру заново и всё. Заморочка одна - выдать новую счёт-фактуру со старым номером. Тут дорабатывать придётся, но немного.
А вот накладную с новым содержанием сформировать можно только после полного сторнирования старой накладной (например, используя поле Немедленная отгрузка в заказе). Но проблема сохранения номера остаётся и здесь. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: DimDom (1). |
28.03.2007, 14:27 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Alex_K
Со счет-фактурой проблем как раз нет. В журнале счетов-фактур (Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура) есть дивная кнопочка "Удалить". Потом обрабатываем фактуру заново и всё. Заморочка одна - выдать новую счёт-фактуру со старым номером. Тут дорабатывать придётся, но немного.
А вот накладную с новым содержанием сформировать можно только после полного сторнирования старой накладной (например, используя поле Немедленная отгрузка в заказе). Но проблема сохранения номера остаётся и здесь. Можно конечно и возвратом, но это увеличит обороты (поправьте если не прав). В идеале конечно бы хотелось полное сторнирование накладной и СФ, с последующим их перевыставлением. Может кто то решил эту проблему? |
|
28.03.2007, 14:35 | #6 |
MCTS
|
Насколько я понимаю нужно рассопоставить проводки (если они были сопоставлены с платежами) и сделать кредит-ноту? Я прав? Просто проверить знания свои
__________________
farlander.ru |
|
28.03.2007, 14:51 | #7 |
Участник
|
Если была оплата то рассопоставить и убить проводки ... Если нет, то просто убить все проводки по накладной и СФ. Сделать нужно не кредит-ноту, а сторнированние.
|
|
28.03.2007, 15:10 | #8 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от DimDom
Эта "дивная кнопочка" не удаляет все проводки сделанные в системе для накладной и СФ... А только удаляет саму запись о ней. И как быть с проводками? Они то не удаляться.
Можно конечно и возвратом, но это увеличит обороты (поправьте если не прав). В идеале конечно бы хотелось полное сторнирование накладной и СФ, с последующим их перевыставлением. Может кто то решил эту проблему? Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами. Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению. Последний раз редактировалось Alex_K; 28.03.2007 в 15:13. |
|
28.03.2007, 16:13 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Alex_K
А про удаление проводок никто и не говорил. Только убедитесь, что проводки по счету-фактуре у Вас формируются...
Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами. Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению. |
|