AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.04.2006, 12:14   #1  
dimit is offline
dimit
Участник
Аватар для dimit
 
59 / 10 (1) +
Регистрация: 11.11.2004
Сторно по складу
Всем привет!
Есть вопрос: расход номенклатуры со склада делается в журнале "Проводка" со знаком минус (Управление запасами- Журналы- Складские проводки- Проводка)... себестоимость считается по средней. Провели неправильное списание. Вопрос: как вернуть? Посмотреть рассчитанную себестоимость в расходе и сделать этим- же числом проводку с "+"? Может быть есть варианты?
Заранее спасибо!
Старый 03.04.2006, 12:18   #2  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Вам нужно для начала сделать пересчет по этой номенклатуре. В результате пересчета вы получите более или менее правильну себестоимость. По ней и сделайте сторнирующую проводки плюсом. Потом эти две проводки промаркируйте.
Старый 03.04.2006, 12:36   #3  
dimit is offline
dimit
Участник
Аватар для dimit
 
59 / 10 (1) +
Регистрация: 11.11.2004
Спасибо!
Старый 03.04.2006, 20:31   #4  
MironovI is offline
MironovI
Участник
 
724 / 77 (4) ++++
Регистрация: 30.05.2005
Простите, но не очень понял зачем пересчет делать, если мы маркируем проводки, то делается сторно по той же себестоимости что и списание и обе проводки закрываются для пересчета..
Старый 04.04.2006, 01:01   #5  
_AnK_ is offline
_AnK_
Участник
Аватар для _AnK_
Ex AND Project
 
160 / 31 (2) +++
Регистрация: 03.11.2005
Адрес: СПб
не надо пересчет делать.
Старый 04.04.2006, 09:39   #6  
BOAL is offline
BOAL
Участник
Аватар для BOAL
MCBMSS
Злыдни
1C
Лучший по профессии 2015
 
619 / 453 (17) +++++++
Регистрация: 28.04.2003
Адрес: Москва
Если она не правильная, то лишний приход с плюсом даст лишние проводки по ГК или как минимум обороты сделает, тк списание идет явно не красным сторно.
Приход должен быть с 0 суммой + маркирование (или указание уникальной аналитики для пересчета - ручками в номенкратура\функции\редактирование аналитики), тогда приход нулевой закроется с расходом и пересчет склада красным сторно отсторнирует левые проводки по себестоимости. (про красное сторно в пересчете уже не помню, может это проектная модификация.... но должно быть красное )
Старый 04.04.2006, 10:42   #7  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Мне кажется, что приход с нулевой суммой + маркирование, это красивое решение с точки зрения системы. Но, для учета это выглядит несколько странно: было списание товара, подтвержденное документом списания, потом это списание, после пересчета, закроется нулевым приходом. Получим, что вместо сторнирования у нас будет две "аннулированых" складских проводки. А каким же бухгалтерским документом тогда подтвердить операцию сторнирования, на какую сумму и как связать с проводкой в системе?
Я конечно понимаю разницу между "сторнированием" и "исправлением", и поэтому для "исправления" годится предложенный вами метод, но для "сторнирования" врядли.
Старый 04.04.2006, 10:44   #8  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Насчет именно "красного" сторно: это Ваша модификация 100%. Стандартный пересчет\закрытие такого не умеет.
Старый 04.04.2006, 10:53   #9  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Сторнирование и есть исправление.
Первичным документом является бухгалтерская справка.
__________________
Старый 04.04.2006, 11:02   #10  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Но неможет быть бухгалтерская справка на нулевую сумму? Или я ошибаюсь?
Было списание на сумму 100, вы делаете исправление на -100, в бух справке должны написать: "Было списание на 100, мы его исправляем на 100 (красным), по причине бла бла бла". А в сисетме вы делаете проводку прихода на 0...
Старый 04.04.2006, 11:27   #11  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от slava09
Но неможет быть бухгалтерская справка на нулевую сумму? Или я ошибаюсь?
Было списание на сумму 100, вы делаете исправление на -100, в бух справке должны написать: "Было списание на 100, мы его исправляем на 100 (красным), по причине бла бла бла". А в сисетме вы делаете проводку прихода на 0...

упс.
про 0 я и не подумал.
Но при закрытии склада 0 точно не будет. Будет проводка на сумму по мгновенной средней при выбытии и приход по 0 и корректирующая ("сторнирующая") при закрытии склада на сумму мгновенной средней.
__________________
Старый 04.04.2006, 11:40   #12  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Цитата:
Сообщение от ppson

упс.
про 0 я и не подумал.
Но при закрытии склада 0 точно не будет. Будет проводка на сумму по мгновенной средней при выбытии и приход по 0 и корректирующая ("сторнирующая") при закрытии склада на сумму мгновенной средней.
Секундочку. Если вы делаете приход на 0, и маркируете его с расходом, то в результате пересчета\закрытия, расход пересчитается и станет равным приходу, т.е. 0. Идея как раз в этом и заключалась: приход не делает никаких фин. проводок, а расход фин. реверсируется, а по складу обнуляется.

P.S. Вы так и написали Я имел ввиду проводка на 0 складская будет. Бухгалтерская проводка не будет создана. Естественно.

Последний раз редактировалось slava09; 04.04.2006 в 11:43.
Старый 04.04.2006, 11:12   #13  
BOAL is offline
BOAL
Участник
Аватар для BOAL
MCBMSS
Злыдни
1C
Лучший по профессии 2015
 
619 / 453 (17) +++++++
Регистрация: 28.04.2003
Адрес: Москва
Проблема красивых исправлений по причине ошибок - это вечная проблема
У нас вообще есть распроведение скл. журналов, соотв даже моим предложением мы не пользуемся, но в стандартной Ах это хороший способ не намусорить в ГК.
А лишние документы в кривых руках пользователей - норма бытия. Отчетность - это результирующие документы и итоговые балансы, промежуточные правки могут подшиваться в папочки с приписочками (по-моему, даже ГНИ понимают, что есть компьютерный учет и как там чистоту наводить - они сами рекомендуют формулировки к бумажкам коррекций, есть некая записка "о исправлении за.."). Но в Ах для конкретно этого случая такого ИМХО и не надобно.
Старый 04.04.2006, 11:32   #14  
slava09 is offline
slava09
Участник
Аватар для slava09
MCBMSS
Дети Юза
1C
 
1,642 / 237 (11) ++++++
Регистрация: 06.03.2003
Адрес: Украина, Киев
Согласен. Пусть бухгалтерия сама выбирает как ей будет правильней. Мало ли какие у них особенности в учете.
Ваш вариант, несомненно красивый и правильный. Думаю мой вариант тоже правильный, но, возможно, менее красивый.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Сторно по складу. Период закрыт. dimit DAX: Функционал 10 11.04.2007 11:24
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Корректная обработка сторно KiselevSA DAX: Функционал 49 02.09.2002 23:45

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.