29.09.2005, 20:48 | #1 |
Участник
|
Печать складских отчетов и коррекция себестоимости
Есть разнесенный складской журнал.
Есть распечатанные складские отчеты (М11, М15, М4....). В них фигурирует цена. Цена после коррекции может поменяться. Соответственно встает вопрос: "Как должны синхронизироваться печатные формы и цена?" Ведь если была коррекция и в отчет выводится с коррекцией, то нужно перепечатывать.. Или в отчет выводить без коррекции. (InventTrans: costAmountPosted - цена,costAmountAdjustment - коррекция) Что правильней? |
|
29.09.2005, 21:03 | #2 |
Member
|
Ни то и не другое. И вообще это не отчеты, а первичные документы (они один раз печатаются и подписываются, а потом уже не переделываются обычно). В документах указывается цена. CostAmountPosted и CostAmountAdjustment — это себестоимость.
__________________
С уважением, glibs® |
|
29.09.2005, 21:36 | #3 |
Member
|
Забыл. Посмотрите эту ветку. Читать нужно до конца почти.
http://www.axforum.info/forums/showt...8392#post18392
__________________
С уважением, glibs® |
|
30.09.2005, 18:15 | #4 |
Участник
|
Это понятно..
Но вопрос как раз в том, что если выводить в печатную форму с коррекцией, то будет идти расхождение с первичными документами. А это может быть чревато со стороны различных проверок. У разнесенного журнала данные берутся из InventTrans. Вопрос, брать ли в печатную форму только мгновенную стоимости или еще добавлять коррекцию. |
|
30.09.2005, 22:10 | #5 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано kvasia
... У разнесенного журнала данные берутся из InventTrans. ... Мы про первичный документ (отчет в Аксапте) или про журнал говорим? Я все-таки рекомендую вам почитать дискуссию, ссылку на которую я привел в предыдущем своем сообщении. На всякий случай уточните вашу версию системы. Цитата:
Изначально опубликовано kvasia
... если выводить в печатную форму с коррекцией, то будет идти расхождение с первичными документами. А это может быть чревато со стороны различных проверок. ... Вопрос, брать ли в печатную форму только мгновенную стоимости или еще добавлять коррекцию. ...
__________________
С уважением, glibs® |
|
03.10.2005, 16:22 | #6 |
Участник
|
Да я согласен с предыдущим оратором, сначало надо навести порядок в постановке вопроса, но попробую догадаться что имеется в виду - в общем для отчетов которые формируются на дату прибавлять ajustment из InventTrans не есть хорошо, - сегодня один отчет снял, завтвра закрыл склад и тот же отчет покажет на ту же дату другие данные, поэтому лучше прибавлять сумму дооценок из InventSettlement <= ДатаОтчета - таким образом вы получите себестоимость с дооценками но они не будут меняться со временем..
|
|
03.10.2005, 17:34 | #7 |
Member
|
Цитата:
Изначально опубликовано MironovI
...поэтому лучше прибавлять сумму дооценок из InventSettlement <= ДатаОтчета - таким образом вы получите себестоимость с дооценками но они не будут меняться со временем.. ... Не будут меняться? Вы... ну скажем так, излишне оптимистичны. Представьте себе ситуацию, когда 01 числа месяца у нас приход, 10-го корректировка 1, 20-го корректировка 2. Отчет на 05 число покажет в качестве себестоимости проводки стоимость прихода, на 15-е число соимость прихода + коррекция 1, на 25- число — стоимость прихода + коррекция 1 + коррекция 2. Вот вам и разные данные на разные даты. Если речь идет о разработке, то в системе для получения необходимых вам данных согласно вашей версии постановки задачи уже разработаны классы, которые показывают стоимость остатков в разрезе аналитики на дату (работают по тем же InventSettlement). См. отчеты в папках Физ. наличие и Стоимость запасов.
__________________
С уважением, glibs® |
|
03.10.2005, 17:45 | #8 |
Участник
|
Читайте внимательно - "разные суммы на разные даты" и "разные суммы на одну и ту же дату отчета только сформированного разнысми числами "- две большие разницы
|
|
03.10.2005, 18:02 | #9 |
Member
|
На одну и ту же дату тоже можно достичь разных сумм. Коррекцию себестоимости приходов задним числом можно сделать. Или пересчет/закрытие на дату отчета или раньше даты отчета (для расходов).
__________________
С уважением, glibs® |
|
04.10.2005, 10:48 | #10 |
Участник
|
Прикол в том что даже если пересчет делать как ты говоришь датой раньше отчета - TransDate корректировки в InventSettlement будет не задним числом а датой запуска пересчета - т.е. снятые единыжды даные на 1-е число месяца останутся незыблемы как атомные часы.. И это правильно.. Поясню на примере 1-го числа расход 100 руб, склад не закрыт, снимаем отчет. 30 числа закрываем склад - к расходу возникает дооценка 10 руб - если брать корректировку из InventTrans - отчет на 1-е но сформированный 30-го покажет уже 110 руб.. Прибегает к тебе шеф логистики потрясая распечаткой сделанной 1-го и заплативший ЗП менпродам по ней и спрашивает ват тхе фук!?.. Другой вариант - ты берешь дооценки по InventSettlement с датой <= 1-го, получаешь те же 100 руб, поскольку пересчет лежит в 30-м числе и эти дооценки упадут уже на другой отчетный период..
НО!! ТРЕТИЙ вариант - закрытию пофигу фамилия менпрода, ей важен товар и аналитики, допустим шоколадных пупсов продают два менеджера, Петров и Васичкин, а закупает Закупочкин, гонит из-а бугра, документацию ведет через пень-колоду, приходует задним числом, стонирует частенько да и с таможней не всегда все гладко.. короче каждое закрытие - новое откровение для профита Так вот - Петров болеет, Васичкин честно продает. В это время Закупочкин в шоке - на таможне арестована фура с цеными пупсами, штрафы, пени и пр.. по дороге у фуры хватает клина мотор и груз срочно на породистых ишаках дотаскивается до места.. Закупочкин вытирает пот со лба, а радостный Васичкин толкает товар довольному клиенту. В конце месяца снимается отчет и Васичкин получает свои 3% сверху оклада и довольный но усталый уходит в отпуск. Выходит Петров и рьяно берется за работу. Трудится в поте лица. Под конец месяца делается закрытие и снимается отчет и - о ужас - получается что Петров наторговал "в минус" и не то что не заработал - остался должен - на самом деле на его труды легли коррекции прошлого месяца... Так что вот - вопрос это ЧИСТО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, накладные расходы можно относить на прибыли убытки предприятия, можно наказывать отдел ценообразования, можно повесить это все на закупщиков - поскольку продажник пляшет в вилке цен и не виноват ни в чем вообще, но можно и повесить все это на продажников, в конце концов могли бы и подороже продать, слишком демпингуют.. вариантов масса - решите это со своим начальством (про прибыли убытки предприятия советую умолчать дабы не навлеч гнев богов ))) |
|
04.10.2005, 13:14 | #11 |
Member
|
Честно говоря, я от приведенного выше примера скорее запутался, чем что-то понял. Героев ваших, конечно, жаль, но как это связано с обсуждаемым вопросом непонятно.
Цитата:
Изначально опубликовано MironovI
... если пересчет делать... датой раньше отчета - TransDate корректировки в InventSettlement будет не задним числом а датой запуска пересчета - т.е. снятые единыжды даные на 1-е число месяца останутся незыблемы как атомные часы.. ...
__________________
С уважением, glibs® |
|
04.10.2005, 13:23 | #12 |
Участник
|
Еще раз здравствуйте!
Спасибо за ответы, но все-таки вопрос заключается в следующем: Мы разносим журнал и печатаем первичный документ. Например, мы печатаем М11 и в столбцах 9 и 10 видим суммы. потом через некоторое время кто-то тоже распечатывает этот отчет и в случае вывода с коррекцией видит совсем другие цифры, которые отличаются от первичного документа. вопрос, корректно ли это? |
|
04.10.2005, 13:31 | #13 |
Участник
|
Честно говоря, я от приведенного выше примера скорее запутался, чем что-то понял. Героев ваших, конечно, жаль, но как это связано с обсуждаемым вопросом непонятно.
Смысл в том что какую коррекцию брать и в какой момент ее принимать к учету вопрос скорее политический для каждой конторы и здесь тебе могут подсказать только варианты.. и все-таки - См.ниже.. Это тоже не очень понятно, но если пересчет или закрытие сделать на 1-е число, то корректировка тоже будет первым числом и отчет изменится. ..и все-таки - корекция в InventSettlement возникает не задним числом а датой запуска пересчета или закрытия! Если это понять - становится понятным и предыдущий пример и два пути учета дооценок.. |
|
04.10.2005, 13:52 | #14 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано kvasia
Например, мы печатаем М11 и в столбцах 9 и 10 видим суммы. |
|
04.10.2005, 15:05 | #15 |
Member
|
Ну вот, начинается самое интересное.
Цитата:
Изначально опубликовано kvasia
... Мы разносим журнал и печатаем первичный документ. Например, мы печатаем М11 и в столбцах 9 и 10 видим суммы. ... потом через некоторое время кто-то тоже распечатывает этот отчет и в случае вывода с коррекцией видит совсем другие цифры, которые отличаются от первичного документа. ... В стандартной версии в отчете, который за м-11 отвечает, печатаются цифры из строк складских журналов (InventJournalTrans). И никакие пересчеты и закрытия складов, никакие InventTrans, никакие CostAmountPosted и CostAbountAdjustment на отчет не влияют. Зато есть одна досадная неприятность. Если удалить строку из складского журнала, то вместо м-11 на мониторе начинает появляться комбинация из пяти пальцев. Но это вагон камешков в огород локализаторов.
__________________
С уважением, glibs® |
|
04.10.2005, 18:10 | #16 |
Administrator
|
Цитата:
Изначально опубликовано MironovI
[и все-таки - корекция в InventSettlement возникает не задним числом а датой запуска пересчета или закрытия!
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
05.10.2005, 11:32 | #17 |
Участник
|
Имеется в виду дата указанная как дата закрытия? Это уже хужее, сейчас не на чем проверить, но есжели так - значит я видимо работал на модифицированной ахапке - там проводки делались текущей датой - разницы-то в общем никакой, поскольку все равно в открытом периоде, зато себестоимость не плавает..
|
|
05.10.2005, 12:50 | #18 |
Administrator
|
Цитата:
Изначально опубликовано MironovI
Имеется в виду дата указанная как дата закрытия? Цитата:
Изначально опубликовано MironovI
Это уже хужее,
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
05.10.2005, 13:20 | #19 |
Участник
|
Не, ну к RTFM-му посылать это уж поосторожней Чего тут такого правильного не понимаю - сегодян снял один отчет, затвра на ТУ ЖЕ дату другой - это вы называете правильно??..
|
|
05.10.2005, 14:19 | #20 |
Administrator
|
Да. Если это отчет на дату из открытого периода, то это правильно.
__________________
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|
Теги |
коррекция себестоимости, складские отчеты, crm2011 |
|
|