AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.07.2004, 08:13   #1  
May is offline
May
Участник
 
64 / 10 (1) +
Регистрация: 21.06.2003
Дисконтирование
Здравствуйте!

Axapta 2.5 SP5

Подскажите как разрешить следующую ситуацию:
Есть компания А и ее филиал компания Б. В компании Б предоставляются скидки по заказу клиентам, при этом стандартный функционал скидок Axapta мы не используем, просто корректируется цена реализации в строке заказа, т.е. накладная по заказу и все проводки по ГК идут уже с учетом скидки. Вопрос: как в этом случае наиболее корректно выровнять задолдженность между компаниями А и Б, т.к. компания Б должна за товар компании А сумму без учета скидки. Пока на ум приходят только коррекции через общий журнал по сч. 62 и 60 в компаниях А и Б соответственно.

Заранее спасибо!
Старый 05.07.2004, 09:02   #2  
StoneRoller is offline
StoneRoller
Участник
 
157 / 10 (1) +
Регистрация: 05.05.2003
Адрес: Москва
Re: Дисконтирование
Цитата:
Изначально опубликовано May
Здравствуйте!

Axapta 2.5 SP5

Подскажите как разрешить следующую ситуацию:
Есть компания А и ее филиал компания Б. В компании Б предоставляются скидки по заказу клиентам, при этом стандартный функционал скидок Axapta мы не используем, просто корректируется цена реализации в строке заказа, т.е. накладная по заказу и все проводки по ГК идут уже с учетом скидки. Вопрос: как в этом случае наиболее корректно выровнять задолдженность между компаниями А и Б, т.к. компания Б должна за товар компании А сумму без учета скидки. Пока на ум приходят только коррекции через общий журнал по сч. 62 и 60 в компаниях А и Б соответственно.

Заранее спасибо!
Исходя из того что Вы написали получается, что компания Б должна компании А сумму превышающую свою реализацию. Это как то странно.
Старый 05.07.2004, 09:44   #3  
May is offline
May
Участник
 
64 / 10 (1) +
Регистрация: 21.06.2003
Попробую описать всю цепочку взаиморасчетов между компаниями:
Из А в Б отгружается товар на сумму 100 руб. (без скидки), в Б соответственно закупается на 100 руб. Долг Б перед А - 100 руб. В компании Б ценообразования не производится (розничная торговая точка), осуществляется продажа со скидкой в 10 руб., т.е. поступившая выручка от продажи - 90 руб. В компании А отражается поступление, а в компании Б списание выручки (перечисление на р/с или в кассу компании А) на сумму 90 руб. Т.е. в компании А надо скорректировать задолженность клиента (Б), а в компании Б задолженность перед поставщиком (А) на сумму 10 руб.
Как это лучше сделать?
Старый 05.07.2004, 11:06   #4  
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
 
610 / 31 (3) +++
Регистрация: 17.12.2001
Адрес: Красноярск
а как ваши бухгалтера относятся к этому всему?
тут вообщем то 2 операции, не надо валить все в кучу

упрощая и не учитывая ндс
закупка:
товар A ->Б на 100р (41-60 100р)
деньги Б->А на 100р(60-51 100р)

продажа:
51-62 90р (оплата от клиента)
62-90.1 90р (выручка)
90.2-41 100р (себестоимость)

а 10р... за счет прибыли
__________________
И все они создания природы...
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.