AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.10.2006, 13:57   #1  
Arahnid is offline
Arahnid
Участник
 
880 / 60 (4) ++++
Регистрация: 09.08.2005
Адрес: Moscow
Нам в тестовую устаовили обновление , где новый НДС с книгой покупок.

Вопрос. Сторнирующая сч/ф для доп листа появляется только при сторнировании через общий журнал? У меня так только получается.

А как же сторнировать накладную?
Старый 10.10.2006, 11:35   #2  
Aleksiya_imported is offline
Aleksiya_imported
Участник
Аватар для Aleksiya_imported
 
29 / 10 (1) +
Регистрация: 30.09.2006
Неоходимо настроить функцию (и права доступа) к Сторно в общем журнале (нижняя часть), потом для формировании сторно накладной выбираем из списка необходимый док, нажимаем : функции - сторно, вываливается список, выбираем нашу накладную и также можно выбрать просто отдельные строки по ней. Ставим галочку, проверяем что заполнено в настройках формы, жмем ОК, Дальше как обычно обработка - накладная (не забыть при этом сменить во второй вкладке дату учета, на ту же что и первоначальная накладная, иначе перкосит все остатки по складу). Дальше фактуруем... Второй вариант заносится ручками, просто сразу выбираем в заказе Сторно, в остальном также как обычный заказ, только при вводе ручками строк операции, больше шансов ошибиться. При создании заявки, также необходимо во вкладке... непомню (можно глянуть) поменять дату и выбрать для каждой строки соответсвующий ЛОТ... Иначе если программа сделана с "защитой от дурака", она просто не проведет такой документ. И все попадет в Книгу покупок, привязывай и формируй...
__________________
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..."
Старый 12.10.2006, 13:51   #3  
Arahnid is offline
Arahnid
Участник
 
880 / 60 (4) ++++
Регистрация: 09.08.2005
Адрес: Moscow
Я сделала накладную на плюс. Обработала сч/ф. В следующем периоде делаю накладную на минус через немедленное получение (Закупка). Оформляю сч/ф на минусовую накладную и думала, что увижу реквизиты, куда могу занести данные об исходной сч/ф, к-ю сторнирую. Их нет. У меня права админа.
Старый 15.10.2006, 20:41   #4  
Aleksiya_imported is offline
Aleksiya_imported
Участник
Аватар для Aleksiya_imported
 
29 / 10 (1) +
Регистрация: 30.09.2006
Быстрее всего ваша накладная уже попала в книгу покупок за прошлый период и к чему-то привязалась (к какой-нибудь оплате или если привязка делалась автоматом, то может и к другому возврату, привязка же идёт по сумме, а не по содержимому накладных)... Это плохо. Т.к. сторно желательно делать в том-же периоде... Во-первых чтобы не поплыли остатки по складу. К сожалению, больше сказать, увы не могу у меня последнее время нет Аксапты под рукой, чтобы глянуть на пример. Может кто-нибудь Вам и поможет.
__________________
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..."
Старый 16.10.2006, 10:21   #5  
Arahnid is offline
Arahnid
Участник
 
880 / 60 (4) ++++
Регистрация: 09.08.2005
Адрес: Moscow
Кто-нибудь, помогите. Делаем новую накладную- закупку в августе. Сторно через немедленное получение в сентябре. В сч/ф по сентябрю нет реквизитов того, какую фактуру сторнируем.

Кроме того, в доп листы согласно письму минфина должны попадать сч/ф с датой более ранней, чем дата регисторации. Т.е. если фатура имеет дату августа, а дату регистрации сентября, то она должна попасть в доп лист за август в сентябре.

Кто вообще разбирался с НДС новым, помогите, пж.

И что делать со старыми сч/ф за этот год?
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.