![]() |
#21 |
Участник
|
Согласен с donMigel, но, к сожалению, преодолеть сопротивление продажников и клиентов порой невозможно, чтобы работать по такой схеме.
|
|
![]() |
#22 |
Administrator
|
Цитата:
![]()
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
![]() |
#23 |
Участник
|
Цитата:
![]()
__________________
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
|
![]() |
#24 |
Ищущий знания...
|
Цитата:
Сообщение от Alexius
![]() Лучше всего пойти дальше и сделать его принудительно уникальным с помощью дополнительного индекса. А для печатных форм создать свое поле с внешним номером по аналогии с накладными поставщиков (InvoiceId, InternalInvoiceId).
PS. В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание ![]() Можно конечно сделать нумерацию типа "год\номер" (или что то типа того), но как уже было замечено, чаще всего клиенту нужен только номер, без всяких приставок, суфиксов, префиксов и т.п.
__________________
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
|
![]() |
#25 |
Administrator
|
Цитата:
Цитата:
При этом с т.з. законодательства - на накладные поставщиков вообще может быть забит болт - т.к. вполне нормальная ситуация, когда у тебя есть 2 поставщиковые накладные от разных поставщиков с одним номером. А уж как нумеруют поставщики свои накладные - это вообще не должно волновать - поставщиков много - у них учетная политика у всех разная.. И это является аргументом в доказательстве клиентам, которым не нравится формат номера накладной
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
![]() |
#26 |
Участник
|
|
|
![]() |
#27 |
Участник
|
Попробую развернуть. В поставщиках InvoiceId - номер накладной, полученной от поставщика, InternalInvoiceId - внутренний (системный) номер накладной. В клиентах InvoiceId - объединяет в себе внутренний (системный) номер и внешний номер, использующейся в печатных документах. Я предложил ввести отдельный внешний номер ExternalInvoiceId для печатных документов. Ес-но придется добавить еще одну номерную серию, провести ревизию кода и т.п., а уже после этого сделать уникальный индекс на InvoiceId.
|
|
![]() |
#28 |
Участник
|
Это скорее не законодательный нюанс, а нюансы интерпретации Налогового кодекса каждой конкретной Налоговой инспекцией.
НК РФ ст. 169 п.5 В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны: 1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры; Согласно этому можно всем фактурам присваивать почетный №1, это не противозаконно. НО ... ![]() |
|
![]() |
#29 |
Участник
|
"Тот же самый номер" при "исправлении" это проблема в.т.ч. и клиента на этапе бухгалтерских сверок, если конечно весь исходный пакет документов с гарантией не возвращается к вам. Каким-то образом версионность желательно видеть на бланке.
|
|
![]() |
#30 |
Участник
|
Цитата:
1) Делаем корректирующий заказ на дельту. Связываем строки с исходным заказом через номер возвращенного лота. (по сути это "красное" сторно) 2) Допиливаем печать исходной накладной за минусом коррекций. 3) Допиливаем формирование фактуры по накладной с учетом (за вычетом) корректирующих накладных. Плюс здесь в том что номер накладной не меняется. Коррекций по заказу может быть несколько. p.s. Если пользователи накосячили в результате коррекций, то придется скорректировать исходную накладную в 0 и делать новую с измененным номером (суффиксы, префиксы и т.п.). Последний раз редактировалось dn; 01.09.2010 в 18:31. |
|
![]() |
#31 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от EVGL
![]() Вопрос к российским консультантам по возвратам.
Ситуация: товар в количестве 5 палет по 1000 штук товара в каждой отправлен клиенту. 1 палета промокла, клиент принял только 4000 штук и по условиям договора прнимать испорченный товар отказывается: твое, мол, поставщика, дело, перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество, платить за брак я не должен. Вместе с машиной клиенту уже отправлены: ТТН, ТОРГ-12, счет-фактура. Т.е. российская накладная уже проведена. [и забыть, как страшный сон]! ![]() http://www.audit-it.ru/articles/acco.../a6/43318.html - это базис; http://www.audit-it.ru/ набираете в поиске "оборотное сторно" или "возврат" получите несколько статей по интересующей Вас теме. Там будет и про корректировку книги продаж и налоговых регистров как в текущем, так и прошедших налоговых периодах. Основная проблема будет убедить всех своих заказчиков действовать по правилам. С номерами шутить не очень советую, т.к. возможен отказ плательщика, причем на совершенно законных основаниях, от оплаты в связи с неправильным оформлением первичных документов, уже столкнулся, на в скидку п.3 ст.120 налогового кодекса. Если со статьей наврал - яндекс в помощь. Сам столкнулся с проблемой могут ли совпадать номера СФ и Т12, что частично совпадает с Вашим запросом, спасибо камрадам - не могут. Последний раз редактировалось baget; 03.09.2010 в 18:09. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (7), dn (2). |
Теги |
как правильно, кредит-нота по заказу на продажу, кредит-ноты, фактура |
|
|