11.01.2007, 06:45 | #1 |
Участник
|
Книга покупок и продаж (доп. листы)
Добрый день!
Возник вопрос касательно формирования доп.листов к книгам покупок и продаж. В SP5 реализации не было, в версии 4 она есть, но не понятно каким образом она выполнена. Пожалуйста, если у кого есть информация о том как работает данный функционал, пришлите или укажите где можно прочитать о нем. |
|
11.01.2007, 11:03 | #2 |
Участник
|
В SP5 действительно не было, появилось в SP5 EE FP2 VAT Update according 283 decree. Но там ограниченная реализация - можно только по налоговой проводке журнала ГК сформировать счет-фактуру, попадающую в дополнительный лист. То есть 283 Постановление реализовано не так, как описано в этом постановлении (и в письме ФНС России от 06.09.2006 № ММ-6-03/896).
|
|
13.08.2007, 10:11 | #3 |
Участник
|
А касательно AX4.0? Кто-нибудь уже пробовал этот функционал "на вкус"?
Может, у кого-нибудь есть дока по нему?
__________________
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
|
13.08.2007, 12:27 | #4 |
Участник
|
Насколько я понял из Посановления, если у нас есть необработаные СФ за закрытый период, то они должны залетать в доп листы книг покупок или продаж... Но Axapta как не разрешала обрабатывать входящий НДС по периодам с закрытыми книгами покупок, так и не дает...
Я, видимо, чего-то не понял... Народ, неужели никому не приходилось сталкиваться с этим делом в 4.0?
__________________
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
|
23.08.2007, 14:49 | #5 |
Участник
|
Народ, кажись надо дату регистрации при оформлении счета-фактуры ставить открытым периодом и будет всем счастье.
Т.е., например, если закрыта книга покупок за апрель, а там что-то всплыло, то делаем СФ за апрель, но дату регистрации проставляем майскую и тогда (по крайне мере, в Ax4.0) эта СФ залетает в доп. лист книги покупок за май. Во!
__________________
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
|
07.10.2009, 13:21 | #6 |
Участник
|
Добрый день! У кого-нибудь еще получилось сделать доплист (продажи, покупки) в 4-ке способом, описанным выше? Если да, то какой SP 4-ки? Спасибо.
|
|
29.10.2009, 16:20 | #7 |
Участник
|
Присоединяюсь к вопросу. Каким образом можно обработать фактуру в текущем периоде, чтобы она попала в доп.лист ??
У меня по честному сделать не получилось. Проблема в том, что при обработке фактуры, если отметить признак "Корректирующий документ", то накладные в нижней части формы пропадают и нечего отметить для обработки. Но если обработать в текущем периоде, а затем в таблице заполнить поля: "Корректируемый период", Корректирующая фактура, и Кооректирующая дата, то такая фактура попадает в доп.лист, и на первый взгляд все хорошо. Можно ли так делать? Не вылезут где-нибудь грабли? |
|
30.10.2009, 06:59 | #8 |
Участник
|
Цитата:
В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы. Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру.
__________________
Sergey Nefedov |
|
30.10.2009, 08:32 | #9 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от SRF
Добрый день.
В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы. Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру. Типичная ситуация: есть накладная, фактуру забили сделать, книга покупок закрыта. нужно в текущем периоде обработать фактуру, чтобы она попала в доп.лист. |
|
30.10.2009, 09:25 | #10 |
Moderator
|
У нас несколько нестандартное приложение, но насколько я помню решение от MBS смотрит на дату регистрации накладной. Если она отличается от периода, за который собирается книга - она попадает на доп. листы.
|
|
Теги |
ax4.0 |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Квартальные книга покупок, книга продаж | 10 | |||
Доп листы книги продаж | 2 | |||
Книга покупок и авансы | 1 | |||
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок | 4 | |||
Книга продаж | 6 |
|