26.02.2006, 17:03 | #1 |
Columbus IT
|
Допустимо ли так использовать финансовые аналитики
Есть некая фин. аналитика (статья бюджета). Есть некий счет ГК (счет Х). Известно, что в проводках по дебету счета Х заведомо будет указыватся один диапазон значений фин. аналитики (значения от А до H), а в проводках по кредиту - другой (значения от H до Z), т.е по каждому значению аналитики на счете будет сальдо, которое никогда не закроется. Вопросы:
1. Насколько такая ситуация нормальна для Axaptы? 2. Правильно ли я понимаю, что рубежом служит фин. год и как раз для непереноса сальдо по аналитике нужна галочка в параметрах ГК "не учитывать коды аналитики" при закрытии фин. года? Последний раз редактировалось kosenkov; 26.02.2006 в 17:09. |
|
26.02.2006, 17:13 | #2 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от kosenkov
1. Насколько такая ситуация нормальна для Axaptы?
2. Правильно ли я понимаю, что рубежом служит фин. год и как раз для непереноса сальдо по аналитике нужна галочка в параметрах ГК "не учитывать коды аналитики" при закрытии фин. года? Причем есть аналитики которые в принципе никогда не закроются и не должны закрываться - например аналитики движения денежных средств.
__________________
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: kosenkov (1). |
26.02.2006, 17:16 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от kosenkov
Есть некая фин. аналитика (статья бюджета). Есть некий счет ГК (счет Х). Известно, что в проводках по дебету счета Х заведомо будет указыватся один диапазон значений фин. аналитики (значения от А до H), а в проводках по кредиту - другой (значения от H до Z), т.е по каждому значению аналитики на счете будет сальдо, которое никогда не закроется. Вопросы:
1. Насколько такая ситуация нормальна для Axaptы? Не очень хорошо с точки зрения производительности, но терпимо если сальдо по аналитикам не переносится на следующий год (см. ниже) Цитата:
Сообщение от kosenkov
2. Правильно ли я понимаю, что рубежом служит фин. год и как раз для непереноса сальдо по аналитике нужна галочка в параметрах ГК "не учитывать коды аналитики" при закрытии фин. года?
Хотелось бы отмтить, что предложенный вариант с диапазонами не очень удобен для пользователей. Обратите внимание, что RLS по финансовым аналитикам не работает. А программировать фильтры по аналитикам как правило неудобно. Кроме того, обратите внимание, что привязываясь к диапазонам ФИН.СЧЕТОВ вы сильно ограничиваете себя в работе с клиентами,поставщиками,банками и т.п. Вам будет чертовски сложно ограничить пользователю диапазон аналитик, поскольку вам нужно будет вытащить фин.счет. В общем, вместо диапазонов лучше закупите дополнительную аналитику (но помните, что в общем случае больше 12 вы их физически поставить не сможете). |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: kosenkov (1). |
26.02.2006, 17:37 | #4 |
Columbus IT
|
Thanks.
Еще вопрос вдогонку: как аксапта хранит сальдо по счетам ГК в разрезе аналитик? Может быть: - Есть табличка с начальным сальдо на нач. определенного фин года - Есть таблица проводок - Есть таблица с текущими значениями сальдо для определенного фин. года Я прав, или все по-другому? |
|
26.02.2006, 17:54 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от kosenkov
- Есть табличка с начальным сальдо на нач. определенного фин года
Только табличка хранит оборот для каждого финансового периода. Обратите внимание, что кроме нормальных периодов есть: 1. открывающий период (там содержатся оборот, который по сути является сальдом на начало года) 2. закрывающий период (там содрежится оборот, сформированный закрывающими проводками). Таким образом, включая нормальные периоды вы получаете оборот включая открывающий период, вы получаете начальное сальдо включая открывающий и нормальные периоды вы получаете конечное сальдо без учета закрывающих проводок включая еще и закрывающий период вы получаете конечное сальдо с учетом закрывающих проводок. |
|
26.02.2006, 18:17 | #6 |
Columbus IT
|
Спасибо.
|
|