19.08.2004, 13:33 | #1 |
Участник
|
Суммарная обработка накладной
Пытаюсь обработать несколько закупок в одной накладной. Как это сделать правильно и какие подводные камни могут обнаружиться в дальнейшем? Предполагаемый мной алгоритм действий:
- выделить несколько закупок от одного поставщика; - запустить "Обработка - Накладная"; - ввести одинаковый номер накладной и дату для всех закупок (остальные параметры пропускаю для краткости); - на вкладке "Прочее" в поле "Суммарная обработка" выбрать "Счет на"; - нажать кнопку "Упорядочить", поскольку она становится активной; - после отработки кнопки "Упорядочить" закупки сливаются в одну, первую из них; - проверить итоги по закупке; - скорректировать суммы на вкладке "Строки" в поле "Обработка" (если это необходимо); - скорректировать налог по кнопке "Налоги" (если это необходимо); - разнести накладную по кнопке "ОК". Правильно ли я мыслю? Счет-фактура делается аналогично? |
|
19.08.2004, 15:51 | #2 |
Участник
|
Мда... После экспериментов на тестовой базе решил пока не пользоваться данным функционалом. Он как-то возмутительно странно корректирует налоги.
|
|