24.06.2004, 10:40 | #1 |
Участник
|
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС
Добрый день!
Пытаюсь понять, что будет, если в общем журнале ГК проводить операции по ОС. Ситуация следующая: создаем журнал, в качестве типа счета указываем "Основное средство" на закладке "Основные средства" указываем тип операции "Кап. ремонт" (все остальные поля на этой закладке, как я поняла, буржуйские). СчАстливо разносим операцию. В связи с этим возникает несколько вопросов: 1. Из какой модели учета система берет счет основного средства? из той, которая указана в качестве базовой в параметрах модуля ОС? В таком случае, как проводить опреации в ГК по другим моделям учета? 2. Разнесенная проводка отражается в модуле ОС в списке проводок по ОС в модуле ОС. Но в баллансе отражается не совсем корректно (или вообще не отражается) 3. Кто-нибудь знает подробнее, как это работает? 4. И последнее: вообще, стоит ли пытаться что-то увидеть в ГК из модуля ОС или лучше это не трогать? Заранее спасибо. |
|
24.06.2004, 14:47 | #2 |
Member
|
Re: "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС
Цитата:
Изначально опубликовано ksenia
... 4. И последнее: вообще, стоит ли пытаться что-то увидеть в ГК из модуля ОС или лучше это не трогать? ...
__________________
С уважением, glibs® |
|
24.06.2004, 14:56 | #3 |
Участник
|
Эх-х-х-х...
Надежда умирает последней.... |
|
25.06.2004, 01:11 | #4 |
Участник
|
Re: "Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС
В "тройке" проверить сейчас возможности нет, а в 2.5 было так:
1. Информация о модели учета хранилась только на уровне модуля ОС. В ГК были только счета. Нужно было их ручками указать и все. 2. Что бы все отражалось корректно нужно было каким либо способом создать проводку в модуле ручками в RAssetTrans. С той же самой датой и Документом ГК как и в Главной книге. Там и можно было указать и модель учета и Инв. номер и проч. Вот в этом случае все выглядело ОК. Могу посмотреть в Аксапта 3.0 сп2 как это выглядит, когда доберусь до своего домашнего компа. На работе, к сожалению, нет ОС-ов Если есть какие вопросы - лучше в мыло. |
|
25.06.2004, 07:47 | #5 |
Участник
|
Не работает в стандарте разноска по разным моделям учета ОС при разноске проводок по ОС в ГК. Только по базовой модели.
Лучше все операции с ОС проводить только в модуле ОС. Но вот ввод остатков-это проблема. Ведь их приходится вводить именно через общий журнал ГК и по разным моделям. Необходимо делать модификацию. |
|
25.06.2004, 09:41 | #6 |
Участник
|
Гипотетически, остатки вводятся через операции приема и передачи
|
|
25.06.2004, 10:42 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ksenia
Гипотетически, остатки вводятся через операции приема и передачи
__________________
|
|
25.06.2004, 14:05 | #8 |
Участник
|
пробовал внести остатки по ОС через прием но в журнал ОС не могу строчку достать.......подскажите плиз где я что не так делаю?
|
|
25.06.2004, 14:35 | #9 |
Участник
|
А как вы настроили профиль разноски для операции "Прием"?
|
|
25.06.2004, 14:42 | #10 |
Участник
|
Спасибо барышня.......сам ступил......указал для разноски не те суммы к разноске
|
|
01.07.2004, 12:52 | #11 |
Участник
|
А можно поподробней о вводе остатков через прием\передачу?
Я создала новое ОС и пытаюсь сделать для него операцию Прием. В разноске какие суммы надо указывать? |
|
01.07.2004, 14:29 | #12 |
Участник
|
Для операции приема-передачи сначала надо настроить профили разноски соответствующих операций. Переносить, скорее всего, надо балансовую стоимость и балансовую амортизацию
|
|
02.07.2004, 05:58 | #13 |
Участник
|
Создала новое ОС. Его статус "Запланировано".
Создала разноску для операции Прием. Указываю любую сумму- проводки не формируются. Я думаю, потому, что никаких сумм к разноске у ОС со статусом запланировано просто нет. А Вы реально пробовали внести остатки с помощью этой операции или это теория? |
|
02.07.2004, 09:08 | #14 |
Участник
|
Это не только теория, но и практика. Все замечательно работает. Сам так заводил остатки.
__________________
С уважением |
|
02.07.2004, 09:43 | #15 |
Участник
|
Алгортим следующий:
1. Создаете карточку ОС 2. Зайдите по кнопке "История" - "Прием". Введите дату на закладке "Обзор" дату операции. 3. На закладке "Разное" введите номер документа и проставьте его дату 4. На закладке "Модели учета" проставьте суммы балансовой стоимости и балансовой амортизации для всех моделей учета. Также не забудьте про прошедший срок службы. 5. Сохраните строку. 6. Создайте новый пакет журнала в Журнале ОС. Введите там операцию "Прием" и выберите ОС. 7. Все должно работать (только что сама проверила) P.S. Убедитесь, что вы указали правильные суммы к разноске в профилях разноски операции "Прием" |
|
02.07.2004, 09:58 | #16 |
Участник
|
Если хотите завести несколько объектов одновременно, тогда можно воспользоваться Журналом перемещения - Прием из другой компании.
__________________
С уважением |
|
01.11.2004, 09:46 | #17 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ksenia
Гипотетически, остатки вводятся через операции приема и передачи |
|
02.11.2004, 10:37 | #18 |
Шаман форума
|
Цитата:
Изначально опубликовано Filip
В таком случае датой ввода в эксплуатацию становится дата ввода начальных остатков. А заказчик требует сохранить реальные даты ввода в эксплуатацию. |
|
Теги |
основные средства, проводки главной книги, остатки |
|
|