|
10.12.2007, 15:30 | #1 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от apanko
2Галина.
Поясню свою фразу: 1. Под выражением "Закрыть период", я имел в виду запрет на ввод операций с помощью полей "Разрешить учет от", "Разрешить учет до" в форме "Фин.Операции настройка", а не функцию "Закрыть Год" из окна Учетные периоды. 2. Моя фраза касалась нав 4SP3. В 3.7 это мероприятие действительно не приведет ни к чему кроме ошибки (в случае если в Товар настройка стоит флаг Учет склада по дате операции) В 3.7 - работает нормально по дате учета. У нас у клиента стоит 3.7 и все работает. Цитата:
Сообщение от romtex
Я соглашусь с Кашиным, что работать со стандартным механизмом себестоимости в Наве очень не приятно.
2 Галина. Предприятий, где известны все издержки и есть все документы к моменту продажи очень много. На моей практике, только у одного, изредка, бывают приходят транспортные издержки позднее. Так вот, при методе ФИФО есть много простых вопросов от юзеров, на которые сложно и неприятно отвеечать, например: 1. Я рапределил все издержки. Если я сейчас продам товар по 100 руб. я продам в плюс или минус? 2. На какую сумму будет вот это неучненное перемещение. 3. У меня недостача по инв. ведомости 100 руб. Кладовщик расписался и согласился чтобы у него из зп эту суммы вычли. После коррекции недостача стала 120 руб. Почему? И таких почему миллион! Мне вот тоже не понятно, почему при учете расходных документов нельзя сразу прописывать ту себестоимость, которая сформируется после учета документа и запуска коррекции. Народ, ну учите функционал! |
|