AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.07.2006, 13:21   #1  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.

Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано?
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 24.07.2006, 14:14   #2  
KatyN is offline
KatyN
Участник
 
21 / 10 (1) +
Регистрация: 30.05.2006
Цитата:
Сообщение от glibs
Можно через заключительную ведомость (closing sheet), можно через общий журнал ГК.

Вы, наверное, интересуетесь способом сделать это... ну, скажем, автоматизировано?
Вот именно, чтобы это было максимально просто для закакзчика.
Заключитетельная ведомость в этом плане мне нравится больше, т.к. она автоматически формирует остатки по счетам. Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику??
Чтобы потом при переносе начальных сальдо не появлялись открывающие проводки по 90-м счетам.
Старый 24.07.2006, 16:15   #3  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от KatyN
...
Но разве можно при закрытии через заключительную ведомость учитывать аналитику??
...
А почему бы и нет?

С аналитикой в заключительной ведомости есть только одна сложность. По дебету и по кредиту она будет одинаковой. Т.е. нельзя с одного счета с одной аналитикой перенести на другой счет с другой аналитикой.

На одном из проектов, который я делал, это послужило причиной, по которой для закрытия были написаны алгоритмы генерации строк в общих журналах ГК.

Если у вас переносы делаются с одного счета на другой, и при этом должна сворачиваться аналитика, то такой вариант возможен с помощью заключительной ведомости.

Еще одна проблема с заключительной ведомостью — это то, что проводки в закрывающем периоде не видят русские финотчеты (без легкого пинка со стороны программиста).
__________________
С уважением,
glibs®
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.