AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.01.2006, 14:06   #1  
Zauber is offline
Zauber
Участник
 
1 / 10 (1) +
Регистрация: 06.01.2006
Проводки по НДС
Подскажите, пожалуйста, где правильно сделать проводку по возмещению НДС без использования SP4 FP1
Старый 16.01.2006, 16:31   #2  
Чиж is offline
Чиж
Участник
 
60 / 10 (1) +
Регистрация: 15.05.2005
Адрес: Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от Zauber
Подскажите, пожалуйста, где правильно сделать проводку по возмещению НДС без использования SP4 FP1
Согласен. В SP4 FP1 - это тоже никак не реализовано.

Проводка по возмещению должна создаваться автоматически:
Дт.10 Кт60 - стоимость материалов
Дт.19 Кт60 - НДС
Дт.68 Кт19 - НДС

Поэтому получаеться, что НДС по отгрузке (по поставщикам) вести нельзя.

Я понимаю, что большинство предприятий работали до 01.01.2006.г. "по оплате", но сейчас проблемы подобного рода нужно рещать экстримом.

Возможно я не прав, тогда подскажите ( кто знает) как сделать настройку для получения нужного результата.
Старый 16.01.2006, 16:38   #3  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
881 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Цитата:
Сообщение от Zauber
Подскажите, пожалуйста, где правильно сделать проводку по возмещению НДС без использования SP4 FP1
Ручками. В общем журнале ГК.
Старый 16.01.2006, 16:45   #4  
Чиж is offline
Чиж
Участник
 
60 / 10 (1) +
Регистрация: 15.05.2005
Адрес: Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от twilight
Ручками. В общем журнале ГК.
А если НДС учитываеться на нескольких 19 счетах, то тогда по каждому в отдельности?
Старый 16.01.2006, 17:19   #5  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
при таком ручном ведении учет входящего НДС вам придеться так же вручную формировать книгу покупок.
__________________
Старый 16.01.2006, 18:29   #6  
twilight is offline
twilight
MCTS
MCBMSS
 
881 / 237 (9) ++++++
Регистрация: 17.10.2004
Адрес: Королёв
Цитата:
Сообщение от Чиж
А если НДС учитываеться на нескольких 19 счетах, то тогда по каждому в отдельности?
Ну вообще все зависит от того, что нужно
Если нужна книга покупок, то, наверное, придется программировать, ибо в What's new SP4 FP1 написано, что законодатель этот вопрос еще не осветил, и поэтому там ничего по этому поводу не сделано.
Старый 16.01.2006, 18:35   #7  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Сообщение от Чиж
А если НДС учитываеться на нескольких 19 счетах, то тогда по каждому в отдельности?
Вообще-то, в проводках по возмещению НДС еще нужна аналитика: контрагент, номер счета-фактуры. Неплохо также иметь заточенный отчет "операции по счету в аналитике", который по 19-му счету расскрывал информацию о формировании и списании сумм НДС по контрагентам и счетам-фактурам (нач. сальдо по контрагенту / операции по контрагенту / кон.сальдо по контрагенту).
Старый 17.01.2006, 07:52   #8  
Чиж is offline
Чиж
Участник
 
60 / 10 (1) +
Регистрация: 15.05.2005
Адрес: Екатеринбург
Cool
Цитата:
Сообщение от Pavel
Вообще-то, в проводках по возмещению НДС еще нужна аналитика: контрагент, номер счета-фактуры. Неплохо также иметь заточенный отчет "операции по счету в аналитике", который по 19-му счету расскрывал информацию о формировании и списании сумм НДС по контрагентам и счетам-фактурам (нач. сальдо по контрагенту / операции по контрагенту / кон.сальдо по контрагенту).
Только если этого хочет клиент. Но в целом согласен, отслеживать информацию в разрезе аналитик и счетов - фактур необходимо.

Конечно закон 119-ФЗ не дал ответы на все вопросы по ведению бух. операций при работе "по отгрузке" возможно в ближайщее время они будут решены, что не факт.
А работа должна уже вестись правильно, по возможности.

Тем не менее будем искать выход из возникшей ситуации, наметки уже есть.
Старый 17.01.2006, 13:33   #9  
magnetica is offline
magnetica
Участник
 
19 / 10 (1) +
Регистрация: 07.11.2003
Адрес: Kiev
А почему бы не формировать проводку по возмещению НДС через функциональность налоговые платежи?
Старый 18.01.2006, 08:14   #10  
Чиж is offline
Чиж
Участник
 
60 / 10 (1) +
Регистрация: 15.05.2005
Адрес: Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от magnetica
А почему бы не формировать проводку по возмещению НДС через функциональность налоговые платежи?
Имеется ввиду Периодические операции/Налоговые платежы?

Это не правильный подход
Старый 18.01.2006, 15:29   #11  
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Участник
 
118 / 31 (2) +++
Регистрация: 28.12.2001
Адрес: Барнаул
А можно еще вопрос в догонку?
Переходим на SP4 fp1, при разноске накладных клиентов делается проводка Д90.3 - К68, как и положено при учете по отгрузке. При сопоставлении с платежом никаких проводок не формируется.
А вот при разноске накладной по закупке формируется проводка Д19 - К60 (правильно), но при сопоставлении формируется проводка Д68 - К19 на сумму сопоставления.
Я бы еще понял, если сразу бы формировалась такая проводка, но причем тут сопоставление?

возможно, что-то не донастроили. подскажите, где копать? pls
Старый 18.01.2006, 16:30   #12  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Сообщение от Алексей Контев
А можно еще вопрос в догонку?Я бы еще понял, если сразу бы формировалась такая проводка, но причем тут сопоставление?
Сопоставление из многих операций контрагента в системе связывает между собой конкретный платеж и конкретную счет-фактуру. Без такой связки может оказаться, что с-ф по одному договору, а платеж по другому, возмещать НДС нельзя.
Старый 18.01.2006, 16:34   #13  
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Участник
 
118 / 31 (2) +++
Регистрация: 28.12.2001
Адрес: Барнаул
С 2006 года налоговый вычет может быть применен покупателем в одном налоговом периоде с включением в налоговую базу стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав поставщиком. Т.е. в момент оприходования приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии счета-фактуры без учета факта оплаты.
Т.е. с 2006г. факт оплаты никак не связан с возмещением ндс.
Старый 18.01.2006, 17:20   #14  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,760 / 239 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Сообщение от Алексей Контев
Т.е. в момент оприходования приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии счета-фактуры без учета факта оплаты. Т.е. с 2006г. факт оплаты никак не связан с возмещением ндс.
Если можно дайте ссылочку на нормативные документы, чтобы посмотреть в консультанте, pls.
Старый 18.01.2006, 19:21   #15  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Алексей Контев
Т.е. в момент оприходования приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав при наличии счета-фактуры без учета факта оплаты.
Т.е. с 2006г. факт оплаты никак не связан с возмещением ндс.
Исключения составляют представительские и командировочные расходы. Они так и остались - по оплате.
__________________
Старый 19.01.2006, 06:47   #16  
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Участник
 
118 / 31 (2) +++
Регистрация: 28.12.2001
Адрес: Барнаул
Цитата:
Если можно дайте ссылочку на нормативные документы, чтобы посмотреть в консультанте, pls.
№ 119-ФЗ от 22/07/05 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА"

Но вопрос-то был по проводкам по НДС. Ни у кого такой проблемы нет?
Старый 19.01.2006, 09:42   #17  
FDuchman is offline
FDuchman
Участник
Аватар для FDuchman
SAP
 
56 / 10 (1) +
Регистрация: 15.11.2004
Адрес: Из-под Москвы
Цитата:
Сообщение от ppson
Исключения составляют представительские и командировочные расходы. Они так и остались - по оплате.
Ну и еще,
если расход признается внерелизационным (91 - 10), то налоговая как и раньше не разрешала возмещать с них НДС, так сейчас надо относить тока на 91 (91 -19) (в момент идентификации расхода) .

Последний раз редактировалось FDuchman; 19.01.2006 в 10:05.
Старый 07.10.2009, 12:29   #18  
rantika is offline
rantika
Участник
 
3 / 10 (1) +
Регистрация: 07.10.2009
Подскажите пожалуйста , правильны ли будут проводки , банк с р/с счета списал комиссию 200руб и ндс 36 руб:
76.5 - 51 =236 сняли комиссию
91.2 -76.5 =236 ком. отнесли на прочие расходы
19.2-76.5 =36 выделен НДС в ком. банка
68-19 НДС в зачет
Если что-то не верно исправьте пожалуйста
Старый 07.10.2009, 15:19   #19  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
А разве комиссия банка облагается НДС?
Старый 07.10.2009, 15:39   #20  
rantika is offline
rantika
Участник
 
3 / 10 (1) +
Регистрация: 07.10.2009
Цитата:
Сообщение от Raven Melancholic Посмотреть сообщение
А разве комиссия банка облагается НДС?
Там комиссии за выдачу чековой книжки и за оформление карточки с образцами подписей. Их в статье 149 НК не перечисленно , поэтому думаю , что взимается
Теги
ндс, проводки

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Как учесть изменения в НК РФ по НДС Red06 DAX: Функционал 16 23.12.2005 13:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.