|
![]() |
#1 |
Участник
|
В нашем случае в системе не ведется российский бухг. учет поэтому план счетов немного по-другому настроен.
Да, обычно для к/к используется счет 66, просто в этом случае мы хотели выделять к/к, по которым есть договоры по кредитам, от к/к, которые мы считаем к/к только по управленческому учету, чтобы потом можно легко сверять с бухг. учетом. По бухг. учету, по факторингу после предъявления счета-фактуры об отгрузке банку дебиторская задолженность сразу списывается, там используется другая схема учета. |
|