16.09.2002, 11:16 | #1 |
Участник
|
Расчеты с клиентами
Господа, помогите начинающему !
Имеются следующие трудности: 1. Какие настройки необходимо произвести, чтобы при разноске текстовой фактуры формировались следующие проводки (по отгрузке): ДТ 62 - КТ 90 (Сумма с НДС) ДТ 90 - КТ 68 (НДС) Дело в том, что сейчас у меня формируются проводки ДТ 62 - КТ 90 (Сумма без НДС) ДТ 62 - КТ 68 (НДС) А это неправильно ! 2. Введена и разнесена текстовая фактура. Введена и разнесена предоплата клиента. При попытке их сопоставить выдается сообщение "Не настроена разноска в модуле Закупки" (никаких заказов на отгрузку я не вводил). Что нужно сделать, чтобы случился полный success ? Заранее благодарен. |
|