|
![]() |
#1 |
Участник
|
Всем доброе время суток! У меня такой вопрос. Как настроить систему так, чтобы НДС рассчитывался числом, отличным от того, которое стоит в документе "Покупка Заказы". Пробовала исправить дату при "Применить Операцию"...не вышло. НДС рассчитывается той датой, которая указана в "Покупка Заказы".
|
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Какой именно НДС Вы имеете в виду? Входящий НДС (Д 19 - Кр 60) или НДС к зачету (Д68 - Кр 19)? Или, может быть, НДС с суммовых разниц?
|
|
![]() |
#3 |
Участник
|
НДС к зачету
|
|
![]() |
#4 |
Участник
|
Странно. При ручном применении операций через форму "Применить операции поставщика" при изменении даты учета операции применения дата проводки тоже меняется. А версия у Вас какая? Или, может быть, у Вас автоприменение стоит?
|
|
![]() |
#5 |
Участник
|
А что за "автоприменение"?
![]() |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Вот тут
|
|
![]() |
#7 |
Участник
|
"ручной" стоит...((((
|
|
![]() |
#8 |
Участник
|
Может еще какие настройки? Версия 4.0
|
|
![]() |
#9 |
Участник
|
может дело в этом - сори проверить самому некогда...
|
|
![]() |
#10 |
Участник
|
спасибо огромное! Но я этот вариант уже пробовала)
|
|
![]() |
#11 |
Участник
|
Сервис-пак какой?
|
|
![]() |
#12 |
Участник
|
второй
|
|
![]() |
#13 |
Участник
|
Насчет второго не знаю. Попробуйте, если есть возможность, поставить третий.
|
|