|
12.01.2010, 13:46 | #1 |
Участник
|
Продажа ОС
Добрый день.
Возник вопрос по поводу продажи ОС. Сейчас необходимо настроить систему так, чтобы при продажи ОС переносился на счет "ОС на продажу" со счета ОС. При этом, чтобы амортизация не начислялась уже. Далее после того как ОС всетаки продадут через заказ на продажу необходимо продать данное ОС со счета "ОС для продажи". Сейчас продажу ОС можно осуществить через Заказ на продажу, но возникли, вопросы: 1) Как перенести остаточную стоимость ОС на счет "ОС для продажи"? Если через ГК, то потом не понятно как продавать этот ОС. 2) Если не амортизировать ОС не сколько месяцев то но не дает его потом списать, так как есть неамортизируемый период. Пока не как не могу решить данные вопросы. Используется модуль СНГ ОС, версия 4.0. |
|
12.01.2010, 16:12 | #2 |
Мрачный тип
|
ОС на консервацию и журнале ОС операцию "Прочие" по требуемой корреспонденции.
Перед продажей снять консервацию и продать .
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
|
12.01.2010, 16:35 | #3 |
Участник
|
1. Списать ОС через выбытие разборка.
2. Продать номенклатуру, которая возникла после разборки. |
|
14.01.2010, 19:56 | #4 |
MCTS
|
|
|
14.01.2010, 20:04 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Единственное что не есть хорошо – это то, что остаточную стоимость нужно вбивать руками при создании комплектующего для ОС. Но с учетом того, что продажа ОС не такая уж частая операция, жить с этим можно. |
|
12.01.2010, 21:13 | #6 |
Участник
|
Цитата:
ОС на консервацию и журнале ОС операцию "Прочие" по требуемой корреспонденции.
А если сделать проводку ДТ ОС - Кт Гк. То по Главной книге все будет хорошо. Но в модуле будет не верная сумма. Получится, что мы увеличим стоимость ОС. |
|
12.01.2010, 22:22 | #7 |
Мрачный тип
|
Нет там дебет/кредит ОС - есть тип счета, счет, тип корр. счета, корр.счет.
Абсолютно все операции по ОС в журнале ОС - тип счета "ОС", тип корр. счета "Главная книга", сумма всегда в дебете. Балансовые модульные показатели (каталог ОС, модели учета, кнопка "Баланс") рассчитываются на основе операций ОС и их сумм, а не по тому, в какой стороне у нас ОС в журнале. Тип операции "Прочие" не участвует никоим образом в расчете и используется для увязки движений ГК с ОС без изменения балансовых показателей - именно то, что Вам нужно. P.S. Поспорим ?
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 12.01.2010 в 22:33. |
|
13.01.2010, 09:05 | #8 |
Участник
|
Да действительно все верно в стандартной версии Axapta. У нас на проекте сделали через эту операцию Прочие - Модернизацию ОС. Которая увеличивает стоимость основного средства.
|
|