|
26.12.2005, 16:04 | #1 |
Участник
|
Российская функциональность в Microsoft Axapta
В документе приведен список реализованной в рамках локализации функциональности.
Российской функциональностью считаются все модификации, реализованные в ходе локализации системы Microsoft® Business Solutions–Axapta® 2.5 и 3.0, входящие в состав dis-слоя. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: longson (2). |
26.12.2005, 16:37 | #2 |
Шаман форума
|
Документ обсуждается или просто приведен к сведению? А то очень хочется обсудить достоинства и недостатки Учета договоров, накладных расходов, да, наконец, многострадальной трансляции с двухвалютным складом!
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
26.12.2005, 22:02 | #3 |
Участник
|
Как скажешь.
Не вижу почему бы не пообсуждать в базе знаний. Вот только не выродилось бы обсуждение в обмен мнений между двумя участниками. Чтобы было конструктивно, не хочешь создать несколько веток на каждую тему, а отсюда дать ссылки? Тогда в ветке по складу смогут участвовать те, кто занимается складом, но не знает трансляции и т.п. |
|
27.12.2005, 14:16 | #4 |
Модератор
|
Хм. Давайте обсудим. Только вот проблема - никто не говорит, что хочется видеть в системе, что и где надо подправить. Можно взять документ за основу, и по пунктам начать придираться - что сделанно плохо, что хорошо, что никуда не годится и т.п.
Раньше подлобные обсуждения были, но все заканчивалось тем, что "ситема плохая микрософт мастдай" Вот у Павла, правда, был ряд статей, где он детально указал на существующие проблемы, а самое главное - на то, КАК ИХ МОЖНО РЕШИТЬ!!! Вот что важно! А говорить - "это плохо"... А почему плохо? А что надо сделать, что бы можно было исправить? Вот вопрос.... Итак, что кого не устраивает? Все здесь будем обсуждать, или на несколько веток разобъем, по модулям? Давайте пока все в одной куче - если будет у народа интерес, разобъем по разным веткам. С Уважением, Георгий |
|
27.12.2005, 14:18 | #5 |
Модератор
|
Проводку в ГК хочется видеть при межскладском переносе.
Кстати, а в бухгалтерском учете - это нормальная практика при переносе со склада на склад проводку делать? Где можно на соответствующее ПБУ посмотреть? С Уважением, Георгий |
|
27.12.2005, 14:31 | #6 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от George Nordic
Проводку в ГК хочется видеть при межскладском переносе.
Постановка задачи такая - хочется видеть проводку ГК при изменении складских аналитик. Любых. а не только склада. Бухгалтерские проводки при пересортице - делаются. При переносе со склада на склад - тоже. Есть ньюансы. См. http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=4594 |
|
27.12.2005, 14:40 | #7 |
Шаман форума
|
Цитата:
Сообщение от George Nordic
Проводку в ГК хочется видеть при межскладском переносе.
Кстати, а в бухгалтерском учете - это нормальная практика при переносе со склада на склад проводку делать? Где можно на соответствующее ПБУ посмотреть? С Уважением, Георгий Думаю, что возможность задания разных счетов для разной складской аналитики могло бы помочь при: - реклассификациях товаров (в случае, если план счетов составлен на основе такой классификации) - реализации схем торгово-посреднической деятельности - реализации схем учета с использованием 16, 45 счетов Также в учете бывают ситуации, когда одной номенклатуре могут соответствовать разные счета (например,один и тот же товар продается и как комиссионный, и как собственный, и менеджер по продаже не должен отличать один от другого)
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
28.12.2005, 10:39 | #8 |
Мрачный тип
|
Цитата:
Сообщение от George Nordic
Проводку в ГК хочется видеть при межскладском переносе.
Кстати, а в бухгалтерском учете - это нормальная практика при переносе со склада на склад проводку делать? Где можно на соответствующее ПБУ посмотреть? С Уважением, Георгий Это явно скорее всего не указано ни в одном из ПБУ, но и не запрещено - все зависит от учетной политики предприятия, в каких разрезах им надо считать. А что не запрещено - то разрешено. |
|
28.12.2005, 10:47 | #9 |
Модератор
|
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Георгий, если некая часть складской аналитики/ номенклатура/какие-то атрибуты номенклатуры фигурируют в качестве разрезов аналитики в плане счетов, тогда да - в противном случае , как вы в таком случае сверите складские остатки и бухгалтерские в требуемых разрезах ?
С Уважением, Георгий |
|
28.12.2005, 11:36 | #10 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Это явно скорее всего не указано ни в одном из ПБУ
__________________
|
|
27.12.2005, 14:58 | #11 |
Модератор
|
Хм. Я просто имел в виду, что в УЗ-Журналы-Перенос проводки в ГК не генерятся, мы с этим сталкивались.
Так, что еще у кого наболело? |
|
27.12.2005, 14:59 | #12 |
Участник
|
|
|
27.12.2005, 15:13 | #13 |
NavAx
|
Ну много можно написать замечаний по российской локализации. Можно начать например с этого:
1. Корреспонденция счетов - во всех журналах одна финансовая аналитика и по счету, и по корр. счету. Что превращает ведение аналитического учета в некую головоломку. 2. Суммовые-курсовые - разноска суммовых не соответствует ПБУ 5 и 6, курсовых - 3-му. Кроме того, отсутсвует переоценка сальдо по подотчетным лицам в валюте, и переоценка банковских счетов (с банковскими счетами можно использовать переоценку в ГК, но в этом случае скорее всего прийдется заводить по субсчету для каждого банковского счета в валюте - очень удобно для крупного предприятия с сотней валютных счетов). 3. Нумерация суммовых в книге-покупок-продаж. 4. часть операций просто отсутствует - например, с большими ухищрениями можно реализовать счета-фактуры налогового агента, списать НДС при списании аванса покупателя (в ст. ф-ле будет реверс НДС с аванса в книге покупок, а вот этого как раз не надо). 5. российские финансовые отчеты - отсутствует развернутое сальдо. Чтобы получить в балансе данные по 60, 62 счетам, делалась модификация, которая эта сальдо считала, а не свертывала дебетовое сальдо 100р. по Иванову с кредитовым 100р. по Петрову и в итоге выводила 0. 6. ну и больше всего ошибок в модуле ОС, наверное. |
|
27.12.2005, 15:19 | #14 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
Ну много можно написать замечаний по российской локализации. Можно начать например с этого:
1. Корреспонденция счетов - во всех журналах одна финансовая аналитика и по счету, и по корр. счету. Что превращает ведение аналитического учета в некую головоломку. Делайте дебет и кредит в разных строчках... Описано в ФАКе давно. Даже искать лень. Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
2. Суммовые-курсовые - разноска суммовых не соответствует ПБУ 5 и 6, курсовых - 3-му.
Кроме того, отсутсвует переоценка сальдо по подотчетным лицам в валюте, и переоценка банковских счетов (с банковскими счетами можно использовать переоценку в ГК, но в этом случае скорее всего прийдется заводить по субсчету для каждого банковского счета в валюте - очень удобно для крупного предприятия с сотней валютных счетов). 3. Нумерация суммовых в книге-покупок-продаж. 4. часть операций просто отсутствует - например, с большими ухищрениями можно реализовать счета-фактуры налогового агента, списать НДС при списании аванса покупателя (в ст. ф-ле будет реверс НДС с аванса в книге покупок, а вот этого как раз не надо). Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
5. российские финансовые отчеты - отсутствует развернутое сальдо. Чтобы получить в балансе данные по 60, 62 счетам, делалась модификация, которая эта сальдо считала, а не свертывала дебетовое сальдо 100р. по Иванову с кредитовым 100р. по Петрову и в итоге выводила 0.
Скорее всего не надо. Развернутое сальдо - недоопределенный термин. Развертнутое по субсчетам? По финансовым аналитикам? По договорам? По документам? Думаю, что этого делать не надо. Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
6. ну и больше всего ошибок в модуле ОС, наверное.
|
|
27.12.2005, 15:31 | #15 |
NavAx
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
Ёпа!...
Делайте дебет и кредит в разных строчках... Описано в ФАКе давно. Даже искать лень. Цитата:
Сообщение от mazzy
Тоже давно обсуждалось.
Скорее всего не надо. Развернутое сальдо - недоопределенный термин. Развертнутое по субсчетам? По финансовым аналитикам? По договорам? По документам? Думаю, что этого делать не надо. и как по-вашему посчитать баланс? Как минимум я считаю нужно сальдо хотя бы не смешивая данные по разным контрагентам и договорам Цитата:
Сообщение от mazzy
Просто, похоже вы с ним больше всего работали
Последний раз редактировалось Голова 2уха; 27.12.2005 в 15:56. |
|
27.12.2005, 16:24 | #16 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
а в журналах ордеров? а в журналах платежей? а вы платежку/ КО сформировать по такой двойной проводке пробовали? а в складских журналах?
Не пользуйтесь. Поищите мои сообщения по поводу кассы... Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
и как по-вашему посчитать баланс? Как минимум я считаю нужно сальдо хотя бы не смешивая данные по разным контрагентам и договорам
Делайте разные субсчета для активной и пассивной части. Не смешивайте в активно-пассивный счет. Поищите, тема обсуждалась несколько раз. |
|
27.12.2005, 16:57 | #17 |
NavAx
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
Сейчас меня начнут пинать ногами...
Не пользуйтесь. Поищите мои сообщения по поводу кассы.... Цитата:
Сообщение от mazzy
А как по вашему считать баланс?
Делайте разные субсчета для активной и пассивной части. Не смешивайте в активно-пассивный счет. Поищите, тема обсуждалась несколько раз. Цитата:
Сообщение от mazzy
Мать! ФАК: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1403....
И не надо людей за идиотов держать (особенно понравился рассказ о двойных проводках), я знаю об этой возможности учета накл. расходов, но ни так ни эдак решение до конца не доведено. Последний раз редактировалось Голова 2уха; 27.12.2005 в 17:26. |
|
27.12.2005, 17:07 | #18 |
злыдень
|
Цитата:
Сообщение от mazzy
Делайте разные субсчета для активной и пассивной части.
Не смешивайте в активно-пассивный счет. Цитата:
Сообщение от mazzy
Ёпа!...
Делайте дебет и кредит в разных строчках... Описано в ФАКе давно. Даже искать лень. |
|
28.12.2005, 11:32 | #19 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
Ну много можно написать замечаний по российской локализации. Можно начать например с этого:
1. Корреспонденция счетов - во всех журналах одна финансовая аналитика и по счету, и по корр. счету. Что превращает ведение аналитического учета в некую головоломку. Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
2. Суммовые-курсовые - разноска суммовых не соответствует ПБУ 5 и 6, курсовых - 3-му.
3. Нумерация суммовых в книге-покупок-продаж. Припоминаю, что некоторое время назад (в 2004 году) представитель МБС на этом форуме обещали сделать нереализованные курсовые разници по подотчетникам в "следующем обновлении". Как говориться "а воз и ныне там", а нереализованные курсовые приходиться таскать с собой с проекта на проекта День Microsoft на Softool’04 (Мария - ничего личного, поверьте). Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
5. российские финансовые отчеты - отсутствует развернутое сальдо. Чтобы получить в балансе данные по 60, 62 счетам, делалась модификация, которая эта сальдо считала, а не свертывала дебетовое сальдо 100р. по Иванову с кредитовым 100р. по Петрову и в итоге выводила 0.
Цитата:
Сообщение от Голова 2уха
6. ну и больше всего ошибок в модуле ОС, наверное.
__________________
Последний раз редактировалось ppson; 28.12.2005 в 12:04. |
|
28.12.2005, 11:54 | #20 |
Шаман форума
|
Цитата:
Сообщение от ppson
Припоминаю, что некоторое время назад (в 2004 году) представитель МБС на этом форуме обещали сделать нереализованные курсовые разници по подотчетникам в "следующем обновлении". Как говориться "а воз и ныне там", а нереализованные курсовые приходиться таскать с собой с проекта на проекта
День Microsoft на Softool’04 (Мария - ничего личного, поверьте). ... Похоже, "День Microsoft" продолжается... Кстати, а разноска по складам в планы партнерами выдвигалась начиная с 2002 года, и тоже обещано было....до этого обещалось в 2.5, затем в 3.0, теперь "усе будет" в 4 версии. Ждем 2012 года и Динамикса...там все будет
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
Теги |
курсовая разница, логистика, локализация, накладные расходы, основные средства, ошибка, пбу, перенос, подотчетные лица, ax3.0 |
|
|