|
21.11.2012, 23:12 | #1 |
Участник
|
Коллеги,
В счетах на покупку в окне статистика есть возможность скорректировать сумму НДС, если она отличается от суммы, указанной в документах поставщика. А что делать, если суммы в валюте рассчитаны правильно, но не сходятся суммы в рублях по документу? Такая необходимость возникает при расчетах в условных единицах, когда счет на оплату выставляется в валюте, счет-фактура в рублях, и оплата соответственно, также производится в рублях. |
|
22.11.2012, 08:41 | #2 |
Участник
|
Там рядом с полем, содержащим код валюты, есть кнопочка, при нажатии которой открывается формочка, где можно скорректировать курс валюты. Если расхождение в рублевой сумме значительно, то эта возможность очень даже полезна. Если расхождение в несколько копеек, то не поможет.
|
|
22.11.2012, 09:11 | #3 |
Участник
|
Цитата:
|
|
22.11.2012, 09:47 | #4 |
Участник
|
Тогда решаем вопрос организационно. Насколько я понимаю, в рублях вы будете платить не ту сумму, которая в счете покупки, а сумму по курсу на день оплаты. Если день оплаты совпадает с датой счета, то почему бы не вводить его в рублях. Если не совпадает, то тогда счет-фактура у вас должна быть в валюте, и рублевая сумма не так важна. Или вам поставщик еще отдельную счет-фактуру на суммовую разницу предоставляет?
|
|
22.11.2012, 11:56 | #5 |
Участник
|
У нас предоплата введена в условных единицах, т.е. валюте. Если документ покупки вводить в рублях, то как раз возникнут суммовые разницы, которых не должно быть, т.к. курс должен быть на дату оплаты.
Разница возникает, потому что в документах поставщика сумма НДС в рублях рассчитывается от общей суммы в рублях. А в Наве сумма НДС в рублях рассчитывается как сумма НДС (вал)*курс. На данный расчет как-то можно повлиять настройками или это доработка? |
|
22.11.2012, 12:16 | #6 |
Участник
|
Боюсь, что настройки тут не помогут. Придется программировать. Ну или, как вариант, и предоплату (если она стабильно 100-процентная) и счет в рублях заводить.
|
|