Показать сообщение отдельно
Старый 26.02.2006, 17:03   #1  
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
 
202 / 38 (2) +++
Регистрация: 19.08.2005
Адрес: Москва
Допустимо ли так использовать финансовые аналитики
Есть некая фин. аналитика (статья бюджета). Есть некий счет ГК (счет Х). Известно, что в проводках по дебету счета Х заведомо будет указыватся один диапазон значений фин. аналитики (значения от А до H), а в проводках по кредиту - другой (значения от H до Z), т.е по каждому значению аналитики на счете будет сальдо, которое никогда не закроется. Вопросы:

1. Насколько такая ситуация нормальна для Axaptы?
2. Правильно ли я понимаю, что рубежом служит фин. год и как раз для непереноса сальдо по аналитике нужна галочка в параметрах ГК "не учитывать коды аналитики" при закрытии фин. года?

Последний раз редактировалось kosenkov; 26.02.2006 в 17:09.