Показать сообщение отдельно
Старый 02.02.2005, 20:11   #5  
Hamster is offline
Hamster
Участник
 
687 / 13 (2) ++
Регистрация: 15.05.2003
Это переплата которую проводят как суммовую

Пример:

Платеж 1000 р 01.01.05
Накладная 1900 р 02.01.05
Платеж 1000 р 03.01.05

к закрытию в книгу продаж попадет:

1900 р накладная
100 р прочие реализационные доходы

По бух. учету будут проводки (без учета НДС)

60.01 - 90.1 на 1900р
60.01 - 91.1 на 100р

Ежу ясно что можно на 100р забахать ручками накладную.
Вопрос как сделать это "ахтоматицки"