Показать сообщение отдельно
Старый 18.04.2008, 16:46   #1  
Arseniy_F is offline
Arseniy_F
Участник
 
15 / 10 (1) +
Регистрация: 02.09.2011
Всем добрый день!

Суть реализации:

При Закупке номенклатуры НДС по ней падает на счет 1960 (в разрезе финансовой аналитики 1).
В дальнейшем в зависимости от параметров возникает необходимость "сменить категорию НДС", т.е. реализовать проводку ДТ 1961 (фин.аналитика 1, фин.аналитика 2) - КТ 1960 в разрезе (фин.аналитика 1). Чтобы в дальнейшем, допустим, при обработке входящего НДС и формировании Книги покупок, принятие к вычету было: ДТ 6811 - КТ 1961. Т.е. для всех последующих операций по НДС (принятие к учету, принятие к вычету) фигурировал счет 1961 (в разрезе новых аналитик).

Логику, конечно, можно запрограммировать, но может имеется стандартный функционал, с помощью которого можно реализовать эту корреспонденцию счетов НДС (пусть даже с незначительными изменениями)???

Заранее благодарен.