Всем добрый день!
Суть реализации:
При Закупке номенклатуры НДС по ней падает на счет 1960 (в разрезе финансовой аналитики 1).
В дальнейшем в зависимости от параметров возникает необходимость "сменить категорию НДС", т.е. реализовать проводку ДТ 1961 (фин.аналитика 1, фин.аналитика 2) - КТ 1960 в разрезе (фин.аналитика 1). Чтобы в дальнейшем, допустим, при обработке входящего НДС и формировании Книги покупок, принятие к вычету было: ДТ 6811 - КТ 1961. Т.е. для всех последующих операций по НДС (принятие к учету, принятие к вычету) фигурировал счет 1961 (в разрезе новых аналитик).
Логику, конечно, можно запрограммировать, но может имеется стандартный функционал, с помощью которого можно реализовать эту корреспонденцию счетов НДС (пусть даже с незначительными изменениями)???
Заранее благодарен.
|