Есть еще одна тема связанная с НДС, о которой стоит задуматься.....
Что делать с настройками НДС, если предприятие
1. выставляет счета в "условных единицах"
2. у нас есть авансы в руб
или
предприятие оказывает услуги (реализует товар) иностранцам на территории России.
расчеты производятся в иностранной валюте.
Куда цеплять "курсовые" и "суммовые" разницы с НДС?
Как должна будет выглядеть книга продаж в этих случаях?
Симметричный случай - предприятие имеет контракты с поставщиками в УЕ или иностранной валюте.
|