Какая у Вас версия системы?
Вопрос бухгалтерский: что именно Вам необходимо сделать: Кредит-ноту (возврат, счет-фактура попадает в текущий налоговый период, в книгу покупок со знаком "-" или в книгу продаж) или Сторно (корректировка налоговой базы за предыдущие периоды, счета-фактуры отражаются в доп листах)?
если Кредит-нота, создается кредит-нота обрабатывается счет-фактура текущими датами;
если Сторно, создается кредит-нота, обрабатывается счет-фактура, причем, при разноске, на вкладке Дополнительно указываются: корректируемый период и номер исходного счета-фактуры. Разносится. Счет-фактура попадает в доп лист
|