В DAX2009, SP1, RU6 возникла следующая проблема: имеется предоплата поставщику, по которой через периодическую операцию обработан счёт-фактура на предоплату (в ГК сформировались проводки по оплате Д 60 К 51 и Д 68 К 76 по отложенному НДС). Данную фактуру мы должны включить в книгу покупок, причём без формирования проводок в ГК, однако при обработке входящего НДС система формирует обычную проводку по вычету НДС (Д 68 К 19), которая совершенно не нужна.
Попробовал другой, "трёхходовый" вариант через 19-ый счёт: отложенный НДС с предоплаты Д 19 К 76, обработка входящего НДС по счёту-фактуре на предоплату Д 68 К 19, а вот при сторнировании отложенного НДС в ходе сопоставления предоплаты с накладной вместо ожидаемой в этом случае проводки Д 76 К 68 возникает обычный реверс отложенного НДС Д 76 К 19.
Подскажите, пожалуйста, решается ли данная проблема по любому из вариантов настройками и какой вариант реализован у вас (и интересно, с модификациями или без)?
|