Цитата:
Сообщение от
Starling
Скорее всего разработчики видели следующую схему проводок:
Дб 10.11 - Кр 10.10 (согласно профилю разноски для операции "Ввод в эксплуатацию"),
Дб 10.10 - Кр Запасы (субсчет 40-ого кажется в российском плане счетов)
При такой схеме вы можете продавать спец одежду как обычное ТМЦ не дожидаясь ввода его в эксплуатацию, тогда при списании у вас будет кредитоваться счет Запасы, а не 10.10
10.10 - Спецодежда и спецоснастка на складе,
10.11 - Спецодежда в эксплуатации.
Дело, в данном случае, в том, что при вводе в эксплуатацию номенклатуры со складской моделью, предусматривающей финансовую разноску, формируется ДВЕ проводки, что приведет к расхождению оборотов по материальным счетам ГК и по складу.
Наверное, это и не так страшно (главное, чтобы сальдо сходилось), но бухгалтеры, конечно, будут недовольны