Показать сообщение отдельно
Старый 24.06.2009, 17:04   #1  
Lelya is offline
Lelya
Участник
Аватар для Lelya
 
56 / 14 (1) ++
Регистрация: 16.01.2003
Адрес: Москва
Акт сверки взаимных расчетов
Добрый день всем!

Бухгалтер строит Расчеты с клиентами / Акт сверки взаимных расчетов, указав период с 1 июня 2009 по сегодняшний день с разбивкой по документу. И задает вопрос: а зачем в отчет выводится кроме накладных за текущий период еще за предыдущие? этож в конце года будут все накладные по клиенту выводиться?

Вот. Затрудняюсь с ответом. Помогите, плиз, объяснить такой принцип построения отчета. Зачем в отчете данные за все предыдущие периоды? Текущего было бы вполне достаточно.

Последний раз редактировалось Lelya; 24.06.2009 в 17:08.