Добрый день всем!
Бухгалтер строит Расчеты с клиентами / Акт сверки взаимных расчетов, указав период с 1 июня 2009 по сегодняшний день с разбивкой по документу. И задает вопрос: а зачем в отчет выводится кроме накладных за текущий период еще за предыдущие? этож в конце года будут все накладные по клиенту выводиться?
Вот. Затрудняюсь с ответом. Помогите, плиз, объяснить такой принцип построения отчета. Зачем в отчете данные за все предыдущие периоды? Текущего было бы вполне достаточно.