Цитата:
Сообщение от
Uma Turman
делать на основе существующих разносок, реверсируя ненужные проводки и добавляя нужные???
Если делать так - получится как расчет себестоимости. В течение периода товары учитываются "по начислению", потом вводится процедура "закрытие склада -2", которая проводит циклические сопоставления отгрузок с оплатами (интересно, каким образом это соответствие будет находиться

), и проводит кучу корректировок. Затем запускается закрытие склада во вторичной валюте, и еще закрытие склада, которое просто так. Тут главное - не ошибиться в последовательности "закрытий"....

В общем - примите мои соболезнования. Скорее всего, закончится сменой учетной политики или демонтажом акзапты.