Хочеться понять одно:
Если попытаться подстроиться под существующую разноску Накладной и Счет-фактуры, а лишние две проводки реверсировать через Журнал ГК ручками или попробовать искусственно удалить, это выход?
При этом использовать забалансовые счета.
Себестоимость также ручками проводить после оплаты Д90/2-К45. Получается наполовину автоматическая разноска.
Или найдено более рациональное решение? Serge_DD говорит, что нужно по-другому смотреть.
|